集团合规审计部细化工作措施 抓好年度工作会的贯彻落实
2023-02-14 来源: 编辑:江涛 浏览次数:0
2月13日下午,集团合规审计部召开部门会议,学习传达集团2023年度工作会议精神,就高质量完成集团企业合规审计工作,谈问题、讲举措、树目标。
一是提升合规审计水平。加强政治理论学习,提高政治站位,树立总体安全观,推进法治国企建设;健全完善内控治理体系制度,熟悉掌握各项监管指标的内涵和要求,准确掌握政策文件的实行要求,提升集团企业内控管理能力;优化合规审计工作流程,提高工作效率,提升专业服务技能。二是开展合规审计制度大宣贯。贴近各子企业业务经营实际,有针对性的开展合规审计制度宣贯,强化审计监督检查作用,形成审计服务业务发展,业务发展提高审计能力的双向提升的良好局面。三是坚持以案促改。针对巡视整改的要求,开展违规经营行为自查,加大对违规经营行为的处罚力度,坚决纠正以业务发展为幌子,随意突破制度规范的行为。四是积极服务基层。加大日常合同管理检查,为子企业梳理合同管理方面的漏洞,提升基层法务处理能力,为子企业高质量发展提供法务支撑。